Добрый день!
Организация на УСН 6 %. Формируем резервы по сомнительным долгам. На 31.12.2019 г. остаток неиспользованного резерва- 3300 руб. Созданы проводки Дт63 Кт91.01 -3300 руб.-присоединение к доходам;Дт91.02 Кт63-3300 руб. -присоединение к расходам. Кредитовое сальдо по 63 сч.-3300 руб.
Подскажите, пожалуйста, как отразить данные по резерву по сомнительным долгам в балансе и отчете о фин.результатах.
Правильно ли будет так :
- В балансе -вычитаю эту сумму из строки 1230 "Дебиторская задолженность"
-В отчете о фин результатах в "прочих доходах" и "прочих расходах" показываю сумму 3300 руб.