Добрый день!
ООО на ОСНО. Подскажите, пожалуйста, верно ли, что сумма НДС с возвращенных покупателям авансов попадает в строку 120 декларации по НДС и код вида операции по ним в книге покупок - 22?
Сложила суммы НДС в книге покупок с кодом 22 и 01 и получилось, что в строку 120 декларации подтянулась сумма НДС по коду 01 + сумма НДС по возвратам с кодом 22, а в строку 170 сумма НДС с кодом 22 за вычетом суммы НДС с кодом 22 по возвратам. Это правильно?